2008 年 1-9 月,公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入 50.11 億元,同比增長(cháng)45.32%;營(yíng)業(yè)利潤3.36億元,同比增長(cháng)45.60%;歸屬母公司凈利潤 3.46 億元,同比增長(cháng) 67.54%。
公司主營(yíng)產(chǎn)品銷(xiāo)量增加。太原重工是我國重型機械行業(yè)的龍頭企業(yè),主要產(chǎn)品為起重機、軋鍛設備、挖掘機等。由于能源、交通行業(yè)對公司產(chǎn)品的需求保持相對穩定的增長(cháng),公司產(chǎn)品銷(xiāo)量增加。其中,海外營(yíng)業(yè)收入大增(上半年為2.15億元,同比增長(cháng)122.52%)。目前公司手持訂單超過(guò)100億元,09年產(chǎn)品的銷(xiāo)售得到了保證。
綜合毛利率同比提高0.72個(gè)百分點(diǎn)。1-9月,在鋼材等原材料價(jià)格上漲的壓力下,公司毛利率不降反升,達到15.85%,同比增長(cháng)0.72個(gè)百分點(diǎn)。主要是因為:1、公司通過(guò)采購廢鋼、提高產(chǎn)品價(jià)格的方式降低、轉移了成本上漲的壓力。2、公司在鞏固原有優(yōu)勢產(chǎn)品的基礎上,加快進(jìn)入新能源、煤化工、高速鐵路、環(huán)保產(chǎn)業(yè)等四個(gè)新領(lǐng)域的步伐。其中,08年上半年收入占比11%的火車(chē)輪產(chǎn)品毛利率達到27.30%,同比增長(cháng)10.30個(gè)百分點(diǎn)。
募投項目是公司未來(lái)業(yè)績(jì)的亮點(diǎn)。公司擬募集資金不超過(guò) 30 億元建設大型鑄鍛件和臨港基地項目。大型鑄鍛件項目預計2011上半年完成,建成后公司將達到5萬(wàn)噸鑄件和6.5萬(wàn)噸鍛件的年產(chǎn)能,完全達產(chǎn)后預計實(shí)現年銷(xiāo)售收入 30 億元,利潤總額 2.5 億元。臨港基地項目預計 2011 年底完成,達產(chǎn)后預計實(shí)現年銷(xiāo)售收入100億元,利潤總額8億元。公司2007年營(yíng)業(yè)收入為47.25億,利潤總額為2.92億。兩項目達產(chǎn)后利潤總額將是公司07年的3.60倍。