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                                                                                        位置:培訓資訊 > 終于明白會(huì )計賬簿的登記規則是什么

                                                                                        終于明白會(huì )計賬簿的登記規則是什么

                                                                                        日期:2019-10-31 17:24:25     瀏覽:221    來(lái)源:天才領(lǐng)路者
                                                                                        核心提示:會(huì )計賬簿的登記規則1.賬簿的啟用規則?(1)啟用賬簿時(shí)的一般規則。?賬薄是儲存數據資料的重要會(huì )計檔案,登記賬簿要有專(zhuān)人負責.為了確保賬簿記錄的嚴肅性和合法性,明確記賬責任,確保資料完整,在賬簿啟用時(shí),應在“賬簿啟用和經(jīng)管人員一覽表”中詳細記
                                                                                          會(huì )計賬簿的登記規則1.賬簿的啟用規則 ?   (1)啟用賬簿時(shí)的一般規則。 ?   賬薄是儲存數據資料的重要會(huì )計檔案,登記賬簿要有專(zhuān)人負責.為了確保賬簿記錄的嚴肅性和合法性,明確記賬責任,確保資料完整,在賬簿啟用時(shí),應在“賬簿啟用和經(jīng)管人員一覽表”中詳細記載以下內容:單位名稱(chēng)、賬簿編號、賬簿冊數、賬簿頁(yè)數、啟用日期,加蓋單位公章,經(jīng)管人員(包括企業(yè)負責人、主管會(huì )計、復核和記賬人員等)均應登記姓名并加蓋印章。 ?   (2)會(huì )計人員交接規則。 ?   記賬人員調動(dòng)工作或因故離職時(shí),必須與接管人員辦理交接手續,在交接記錄欄內填寫(xiě)交接日期、交接人員和監交人員姓名,并由交接雙方簽字并蓋章。一般會(huì )計人員辦理交接手續,由會(huì )計機構負責人監交;而會(huì )計機構負責人辦理交接手續,由單位負責人監交,必要時(shí)主管單位可以派人監交。這樣做是為了明確有關(guān)人員的責任,加強有關(guān)人員的責任感,維護會(huì )計賬簿記錄的嚴肅性。 ?   會(huì )計賬簿的登記規則2.登記賬薄的規則 ?   會(huì )計人員應根據審核無(wú)誤的會(huì )計憑證及時(shí)地登記會(huì )計賬簿。對于總賬要按照各單位所選用的會(huì )計核算組織形式來(lái)確定登賬的具體時(shí)間;而對于各種明細賬,要根據原始憑證、原始憑證匯總表和記賬憑證每天進(jìn)行登記,也可以定期(三天或五天)登記。但債權債務(wù)類(lèi)明細賬和財產(chǎn)物資類(lèi)明細賬應當每天進(jìn)行登記,以便隨時(shí)與對方單位結算,或與財產(chǎn)物資的實(shí)存數進(jìn)行核對,以確定結余數的正確性?,F金和銀行存款日記賬,應當根據辦理完畢的收付款憑證,隨時(shí)逐筆順序進(jìn)行登記,少每天登記一次。但不論登記哪種賬簿,都應滿(mǎn)足以下要求: ?  ?、俚怯涃~薄必須用藍黑色墨水鋼筆書(shū)寫(xiě),不許用鉛筆或圓珠筆記賬。這是因為,各種賬簿歸檔保管時(shí)間一般都在一年以上,有些關(guān)系到重要經(jīng)濟資料的賬簿,則要長(cháng)期保管,因此要求賬簿記錄保持清晰、耐久,以便長(cháng)期查核使用,防止涂改。  ?、诘怯洉?huì )計賬薄時(shí),應當將會(huì )計憑證的日期、編號、業(yè)務(wù)內容摘要、金額和其他有關(guān)資料逐項記入賬內。登記完畢后,記賬人員要在記賬憑證上簽名或蓋章,并注明已經(jīng)登賬的標記(如打J等),表示已經(jīng)登記入賬,以避免重記或漏記。  ?、鄹鞣N賬薄應按賬戶(hù)頁(yè)次順序連續登記,不得跳行、隔頁(yè)。如果發(fā)生跳行、隔頁(yè)現象,應在空行、空頁(yè)處用紅色墨水劃對角線(xiàn)注銷(xiāo),注明“此頁(yè)空白“或“此行空白“字樣,并由記賬人員簽章。  ?、苜~簿中書(shū)寫(xiě)的文字或數字不能頂格書(shū)寫(xiě),一般只應占格距的1/2,以便留有改錯的空間。  ?、萦涃~除結賬、改錯、沖銷(xiāo)記錄夕卜不能用紅色墨水.因為在會(huì )計工作中,紅色數字表示對藍色數字的沖銷(xiāo)、沖減或表示負數。  ?、迣τ诘清e的記錄,不得刮擦、挖補、涂改或用藥水消除字跡等手段更正錯誤,也不允許重抄。應采用正確的錯賬更正規則進(jìn)行更正。  ?、吒髻~戶(hù)在一張賬頁(yè)登記完畢結轉下頁(yè)時(shí),應當結出本頁(yè)合計數和余額,寫(xiě)在本頁(yè)后一行和下頁(yè)*行有關(guān)欄內,并在本頁(yè)后一行的“摘要欄內注明“轉次頁(yè)“字樣,在下一頁(yè)*行的“摘要“欄內注明“承前頁(yè)“字樣。對“轉次頁(yè)“的本頁(yè)合計數如何計算,一般分三種情況: ?   需要結出本月發(fā)生額的賬戶(hù),結計’‘轉次頁(yè)“的本頁(yè)合計數應當為自本月初起至本頁(yè)末止的發(fā)生額合計數,如采用“賬結法“下的各損益類(lèi)賬戶(hù)。   需要結計本年累計發(fā)生額的賬戶(hù),結計‘’轉次頁(yè)“的本頁(yè)合計數應當為自年初起至本頁(yè)末止的累計數,如“本年利潤“賬戶(hù)和采用“表結法“下的各損益類(lèi)賬戶(hù)。   既不需要結計本月發(fā)生額也不需要結計本年累積發(fā)生額的賬戶(hù),可以只將每頁(yè)末的余額結轉次頁(yè)。如債權、債務(wù)結算類(lèi)賬戶(hù)、“實(shí)收資本“等資本類(lèi)賬戶(hù)和“原材料“等財產(chǎn)物資類(lèi)賬戶(hù)。
                                                                                        如果本頁(yè)不是您要找的課程,您也可以百度查找一下:

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